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还没报税? 别忘了以下省税贴士

今年的报税期限正日益临近,但推迟报税并不意味着错失良机,《环球邮报》一文为最后一分钟报税者提供了以下省税贴士。
The deadline for filing tax return is fast approaching. But last minute doesn’t mean lost opportunity. The Globe article provides some tax saving tips for last minute filers.

家庭
确保子女报税:如果你的子女在2015年有一定收入,务必要确保他们报税。如果他们在2015年的应纳税收入额不到$11,327元,那就无需缴纳任何税费,但是报税可为他们创建RRSP(注册退休储蓄计划)的供款空间,在他们将来从事全职工作时这些没有使用的RRSP空间就可以派上用场。
 
在一张报税表上集中申报某些抵税:由于慈善捐款金额超过$200元时抵税额就会大幅增加,因此应该确保在一个配偶的报税表上申报所有慈善捐款抵税,这样做可以帮助家庭省下一些税费。而在申报医疗费抵税时,则应该确保在收入较低一方配偶的报税表上进行申报,因为只有在医疗费超过收入的3%,或是在2015年达到$2,208元时,你才有资格申报医疗费抵税,因此让收入较低一方配偶进行申报或许能享受到更多税惠。
 
将部分抵税额转给家庭成员:如果你无需通过抵税额将税费降至零,可以考虑将年龄、家庭护理者、养老金、残疾、学费、教育费及书本费等抵税额转给配偶。同样,如果学生无需将税费降至零,也可以将最高至$5,000元的学费、教育费和书本费抵税额转给父母或祖父母。
 
雇员
考虑汽车开支抵税:如果你将自己的座驾用于工作,并因此得到雇主根据驾驶里程发放的车费津贴,那这部分津贴通常也可以享受免税。如果你得到的津贴不足以抵消所有汽车费用,你可以选择将津贴纳入你的收入内,然后再扣除你的实际开支,这样做可能会让你受益更多。但是,这需要你的雇主签署 T2200表格和提交T777表格。
 
申请GST/HST退税:在你通过T777表格申报雇佣费时,千万别忘记还可以在适用情况下提交GST 370表格,以申请与雇佣费相关的GST(消费税)/HST(合并消费税)退税。但是如果你在今年得到了退税,那在明年的报税表上就应该对相关费用纳税。
 
提交T1213表格:如果你今年能得到退税,那或许是因为你申报了某些税收抵免。如果你想在2016年获得相同的退税,可以考虑提交T1213表格,以减少2016年每月自动从你薪水账户中预扣的税款,这样一来你就可以将这部分钱尽早装进自己口袋里。
 
投资者

申报生意投资亏损(ABIL):如果在你投资或借款给小型公司后,这家公司最终无力偿还欠款或是破产,你可以考虑申报申请生意投资亏损。虽然只有一半亏损额可以抵税,但亏损可以用来对冲其他各种收入。但是因为税务员将会审查亏损是否属实,因此在申报生意投资亏损前最好先征询税务专业人士的意见。
 
选择最佳汇率:如果你必须将外币收入兑换成加币,税务部门通常会允许你使用平均汇率进行兑换。但如果某个交易日的实际汇率可令以加币计算的收入额减少,你可以考虑通过这个最佳汇率进行兑换,这样你就可以从中获取更多收益。
 
自雇职业者
将部分费用申报为业务开支:报税费、参考资料费、订阅费、软件费以及某些课程或考试费等费用通常都不可申请税费减免,但是如果这些费用是用于帮助你赚取业务收入,那就可以将它们申报为业务开支。但重点是你必须从事能够长期盈利的业务,即便你在2015年并没有赚到钱。
 
谨防连续申报亏损:如果你年复一年申报生意亏损,税务员肯定会盯上你。加拿大税务局可能会将你的活动视为私人行为,而不是商业活动。连续三或四年申报亏损(尤其是在你从未申报过盈利的情况下)可能会惹恼税务员,增加被查税风险。
 
 

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